時間:2022/10/14 閱讀數(shù): 次
為進(jìn)一步提高審計監(jiān)督效能,真正發(fā)揮內(nèi)部審計風(fēng)險防范和完善治理的作用,近日,公司內(nèi)審合規(guī)室赴胥口水司開展2022年上半年專項(xiàng)審計工作。
本次內(nèi)部審計堅持“全面覆蓋、突出重點(diǎn)”原則,從“采購管理、財務(wù)、合同簽訂等制度流程的建立與執(zhí)行情況”、“財務(wù)報表情況”、“資金使用情況”、“合同文本的規(guī)范性”四個方面開展工作,對子公司經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性、合法性以及衡量其效益性具有積極作用,進(jìn)一步強(qiáng)化了對子公司經(jīng)營活動全過程的監(jiān)督控制。
下一步,內(nèi)審合規(guī)室將逐步開展其他所屬子公司、分公司的內(nèi)部審計工作,積極探索內(nèi)部審計新模式,抓好內(nèi)部審計成果運(yùn)用,推動公司內(nèi)部審計工作高質(zhì)量發(fā)展,以實(shí)績實(shí)效迎接黨的二十大勝利召開。
內(nèi)審合規(guī)室